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審計署昨日(9月5日)公布的對中國證監會2007年度預算執行和其他財政收支情況的審計結果表明,證監會2007年度預算收支基本符合國家有關預算和財經法規的規定,進一步加強了預算和財務管理工作,建立健全了有關制度,同時對前年度審計中發現的問題積极實施了整改。
但審計結果中也顯示,證監會存在超預算
列支人員經費1915.61万元;擴大開支范圍、提高開支標准等支出130.72万元;所屬重慶證監局少計收入500万元;所屬浙江證監局412.70万元基建專項資金支出不合規等問題。
對此,證監會相關負責人表示,審計署的審計客觀、公正、獨立、認真,審計結論實事求是,證監會党委對此次審計結果非常重視,專門召開了整改專項會議,要求各下屬單位切實加強財務管理,查找財務管理中的漏洞,對有關問題進行了糾正和整改。
對于審計結果中“超預算列支人員經費1915.61万元”的問題,該負責人表示,2007年經過國務院批准,中經辦批复,新增執法辦人員編制為300人,但隨著新增人員在2007年逐步到崗,人員經費預算資金相對比較局促,證監會考慮預算資金的約束,在執行當中嚴格控制國家人事部下達的計划內發放工資,但因為人員增長較快,經費開支增量較大,2007年證監會本机關12個下屬單位人員經費超出年初核定的財政預算1915.61万,但這都屬于正常的增人增資,沒有突破國家人事部下達的增值總額計划。
他表示,關于人員經費標准需要調整的問題,證監會已給財政部遞交報告,個別网站“證監會擠占公款”、“發放福利近2千万元”的報道是不嚴肅的。
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